Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 02:23.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0422/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Vysoká pri Morave
Dodávateľ: Kärcher Slovakia, s.r.o.
Adresa: Bratislavská 31,94901 Nitra
IČO: NULL
Predmet: čistiaci prostriedok do KD
Fakturovaná suma s DPH: 143,60
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 22.10.2019
Dátum vystavenia: 21.10.2019
Dátum splatnosti: 04.11.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0422_19
Zverejnené: 29.10.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov