Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 15:52.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0151002208
Číslo faktúry: FD /0131/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Vysoká pri Morave
Dodávateľ: A.S.A Slovensko, s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: vývoz TKO, kontajnerov
Fakturovaná suma s DPH: 4952,39
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 30.04.2013
Dátum splatnosti: 14.05.2013
Dátum úhrady: 14.05.2013
Súbor: FD_0131_13
Zverejnené: 12.06.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov