Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 10:26.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0151002083
Číslo faktúry: FD /0032/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Vysoká pri Morave
Dodávateľ: A.S.A Slovensko, s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: vývoz TKO za 1/13
Fakturovaná suma s DPH: 3424,44
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 31.01.2013
Dátum splatnosti: 14.02.2013
Dátum úhrady: 11.02.2013
Súbor: FD_0032_13
Zverejnené: 18.03.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov