Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 07:58.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7401125509
Číslo faktúry: FD /0074/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obecný úrad
Dodávateľ: SPP, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: vyúčtovanie-byt
Fakturovaná suma s DPH: 302,16
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 09.03.2011
Dátum splatnosti: 23.03.2011
Dátum úhrady: 11.03.2011
Súbor: FD_0074_11
Zverejnené: 05.05.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov