Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 06:20.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1000051424
Číslo faktúry: FD /0073/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obecný úrad
Dodávateľ: Bratislavská vodárenská s
Adresa:
IČO:
Predmet: záloha
Fakturovaná suma s DPH: 100,03
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 07.03.2011
Dátum splatnosti: 24.03.2011
Dátum úhrady: 11.03.2011
Súbor: FD_0073_11
Zverejnené: 05.05.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov