Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 16:19.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2010
Číslo faktúry: FD /0042/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obecný úrad
Dodávateľ: Komunal Energy, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: vyúčtovanie el.en.-2
Fakturovaná suma s DPH: 18488,17
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.01.2011
Dátum splatnosti: 04.02.2011
Dátum úhrady: 09.02.2011
Súbor: FD_0042_11
Zverejnené: 05.05.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov