Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 22:29.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 5100001132
Číslo faktúry: FD /0025/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obecný úrad
Dodávateľ: SPP, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: záloha 2/2011
Fakturovaná suma s DPH: 1964,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.02.2011
Dátum splatnosti: 15.02.2011
Dátum úhrady: 04.02.2011
Súbor: FD 0025 11.pdf
Zverejnené: 05.05.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov