Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 05:02.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7411865067
Číslo faktúry: FD /0066/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obecný úrad
Dodávateľ: SPP, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: vyúčtovanie-bytovka
Fakturovaná suma s DPH: 471,62
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 02.03.2011
Dátum splatnosti: 16.03.2011
Dátum úhrady: 07.03.2011
Súbor: FD_0066_11
Zverejnené: 05.05.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov