Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 03:35.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 07/2011
Číslo faktúry: FD /0040/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obecný úrad
Dodávateľ: Duvystav, s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: revitalizácia-obrubn
Fakturovaná suma s DPH: 3038,88
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 08.02.2011
Dátum splatnosti: 22.02.2011
Dátum úhrady: 09.02.2011
Súbor: FD 0040 11.pdf
Zverejnené: 05.05.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov