Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 07:04.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7236928605
Číslo faktúry: FD /0001/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obecný úrad
Dodávateľ: SPP, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: záloha 1/2011
Fakturovaná suma s DPH: 1463,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.01.2011
Dátum splatnosti: 17.01.2011
Dátum úhrady: 04.01.2011
Súbor: FD 0001 11.pdf
Zverejnené: 05.05.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov