Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 17:48.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1000051419
Číslo faktúry: FD /0072/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obecný úrad
Dodávateľ: Bratislavská vodárenská s
Adresa:
IČO:
Predmet: záloha
Fakturovaná suma s DPH: 72,07
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 08.03.2011
Dátum splatnosti: 23.03.2011
Dátum úhrady: 11.03.2011
Súbor: FD_0072_11
Zverejnené: 05.05.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov