Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 23:29.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0256053686
Číslo faktúry: FD /0319/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Vysoká pri Morave
Dodávateľ: Metro Cash a Carry Slovak
Adresa:
IČO:
Predmet: tovar-posedenie pre dôchodcov
Fakturovaná suma s DPH: 285,44
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 11.10.2013
Dátum splatnosti: 11.10.2013
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0319_13
Zverejnené: 23.10.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov