Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 04:00.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1724006114
Číslo faktúry: FD /0079/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obecný úrad
Dodávateľ: T-COM
Adresa:
IČO:
Predmet: hovorné
Fakturovaná suma s DPH: 179,34
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 03.03.2011
Dátum splatnosti: 17.03.2011
Dátum úhrady: 18.03.2011
Súbor: FD_0079_11
Zverejnené: 05.05.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov