Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 11:45.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 29/2011
Číslo faktúry: FD /0123/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obecný úrad
Dodávateľ: Duvystav, s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: odkanalizovanie spev
Fakturovaná suma s DPH: 2495,72
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 12.04.2011
Dátum splatnosti: 27.04.2011
Dátum úhrady: 15.04.2011
Súbor: FD 0123 11.pdf
Zverejnené: 06.05.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov