Dnes je 30.06.2024 Stránka načítaná o 18:24.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1010-015660
Číslo faktúry: FD /0062/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obecný úrad
Dodávateľ: Metro Cash a Carry Slovak
Adresa:
IČO:
Predmet: občerstvenie-fašiang
Fakturovaná suma s DPH: 111,41
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 03.03.2011
Dátum splatnosti: 03.03.2011
Dátum úhrady: 03.03.2011
Súbor: FD_0062_11
Zverejnené: 06.05.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov